問題已解決
老師,如果我沖上個月管理費用時,分錄是貸:管理費用 100,那我結轉損益的時候,是借:本年利潤-100,貸:管理費用-100嗎?還是借:本年利潤100,貸管理費用100?



您好,借:管理費用100 貸:本年利潤100
不過我們一般要寫
借:管理費用 -100 (要寫在借方負,不寫貸方正,損益寫在貸方在結轉本年利潤會出錯)
2024 11/12 22:37

84785001 

2024 11/13 13:30
那我已經寫在了貸方,怎么辦呢?我現在本年利潤就是出錯了,怎么調都好像調不了,必須要把那張沖上月管理費用的憑證糾正過來才行嗎?

廖君老師 

2024 11/13 13:31
您好,還是去把那個分錄更正下,這都是工作經驗,我也是踩過坑才發現不能寫貸方

84785001 

2024 11/13 13:31
我能不能不改那張方向寫錯的憑證,直接在期末調整的了呢?我現在貸管理費用-100,本年利潤就一直相差100塊

84785001 

2024 11/13 13:33
好的,謝謝老師!每次看到是你回復,就覺得很安心!謝謝老師!

廖君老師 

2024 11/13 13:36
朋友您好,還是去更正原來那個分錄合適,因為我們要把貸方金額消除
