問題已解決
你好,老師,我們是屬于旅游服務行業,在2021年購買了辦公樓,對方開具了增值稅專用發票,這個發票的進項稅額我們能抵扣嗎?



購入當時是一般納稅人就可以抵扣
2024 11/12 14:36

84784955 

2024 11/12 14:38
老師知道具體的文件號嗎

家權老師 

2024 11/12 14:39
是一般納稅人都可以抵扣的,沒有專門文件

84784955 

2024 11/12 14:50
我們旅游行業是差額開票,也可以進行抵扣嗎

家權老師 

2024 11/12 14:53
差額開票不能抵扣的,
由于差額征稅的計稅依據是收入與可扣除費用之間的差額,并非全部的購進貨物、勞務等支付或負擔的增值稅額,因此它并不符合進項稅額抵扣的條件。所以,在差額征稅的方式下,進項稅額是無法進行抵扣的?
