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業務第二天編會計分錄



借 在建工程 62萬 應交增
貸 銀存698000
2024 11/12 12:48

MI 娟娟老師 

2024 11/12 12:51
借:原材料 50000 應交稅費-增 5000*0.13=650
貸:銀行存款 50650

MI 娟娟老師 

2024 11/12 12:52
借;在建工程 30000
貸:應付職工薪酬 30000

MI 娟娟老師 

2024 11/12 12:53
領用材料 借;在建工程 50000 貸:原材料50000

84784954 

2024 11/12 12:55
沒了?
老師?

MI 娟娟老師 

2024 11/12 13:20
借:固定資產 62+3+5=70萬
貸 在建工程 62+3+5
借:制造費用 70*0.9/10=6.3
貸:累計折舊 6.3
借:固定資產清理 70-25.2=44.8
累計折舊 6.3*4=25.2
貸;固定資產 70
借:銀行存款 13000
貸:固定資產清理 13000
借:固定資產清理 2000
貸:銀行存款 2000
借:營業外支出 45-1.3=43.7
貸:固定資產清理 43.7
