問題已解決
老師您好,之前老板代付購買材料時,分錄為:借:庫存商品 貸:其他應付款 ,后來他私人微信收款又做了分錄:借:其他應收款 貸:主營業務收入,現在賬上其他應付款和其他應收款都掛著他的賬,怎么調成一個分錄,借:其它應付款 貸:其它應收款 可以嗎?



你好!如果要將這兩筆交易調整為一個分錄,你提到的方法是正確的。可以做一筆分錄:借:其他應付款,貸:其他應收款,這樣就可以把兩個賬戶之間的余額進行清算。這樣做可以幫助簡化賬目,保持財務記錄的清晰。
2024 11/07 16:34

84785045 

2024 11/07 16:37
這個分錄放著本月結賬后最后一個分錄做還是都可以做的不分順序

84785045 

2024 11/07 16:40
還有個問題,這次調整好了,下次還用她的微信號收款,我應該怎么做分錄,借:應付賬款,貸:主營業務收入嗎?

堂堂老師 

2024 11/07 16:40
對于你的第一個問題,分錄的整理不必特定于月末最后一個分錄,可以在任何時候進行,只要確保所有相關交易都已正確記錄。
關于第二個問題,如果老板再次使用私人微信收款,正確的分錄應該是借:其他應收款,貸:主營業務收入。這樣做是因為這筆錢實際上是老板暫時代公司收到的,所以應該記錄為公司對老板的應收款。

堂堂老師 

2024 11/07 16:42
對于你的第一個問題,分錄的整理不必特定于月末最后一個分錄,可以在任何時候進行,只要確保所有相關交易都已正確記錄。
關于第二個問題,如果老板再次使用私人微信收款,正確的分錄應該是借:其他應收款,貸:主營業務收入。這樣做是因為這筆錢實際上是老板暫時代公司收到的,所以應該記錄為公司對老板的應收款。

84785045 

2024 11/07 16:51
但是,如果用借:其它應收款,貸:主營業務收入,那賬上關于她的又產生新的應收,舊的應付,那我暫時不調賬,先放著,等應收的款項足以抵扣應付賬款,我再調整分錄。這樣可以嗎?

堂堂老師 

2024 11/07 16:53
是的,你可以先記錄下所有的應收和應付賬款,等到應收款項足夠抵扣應付款項時,再做調整分錄來清算這兩個賬戶。這種方法可以幫助你更清楚地追蹤款項的流向,并在適當的時候進行賬目整理。這樣做是完全可以的。
