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你好老師,我公司之前實收資本500萬,現在減資金到100萬,公司帳上實收資本還是500萬,我是不是要在賬上做個變動,分錄怎么做

84784964| 提問時間:2024 11/06 14:44
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,初級會計師,二級建造師
同學,您好。當公司進行減資時,需要對實收資本賬戶進行調整,以反映公司實際的資本情況。 減資部分直接返還股東投資款進行減資,分錄:借:實收資本 貸:銀行存款等
2024 11/06 14:47
84784964
2024 11/06 14:54
銀行存款?公司哪有那么多錢付呀,認繳制度啊老師
歲月靜好老師
2024 11/06 14:56
同學,您好,認繳制的情況下,您現在賬上的實收資本的500萬,這個500萬是股東存進來的投資款嗎?是存的錢到公司賬戶嗎?
84784964
2024 11/06 15:00
是實繳500,股本凈額是500,現在注冊資本為100
歲月靜好老師
2024 11/06 15:00
同學,您好,如果當初股東是真金白銀的存款到公司賬戶的,減資款如果現在沒錢給,可以掛其他應付款——減資退投資款科目,如果當初根本沒存投資款時來,那實收資本下的500萬的金額是從哪來的?查找差錯原因進行更正。
歲月靜好老師
2024 11/06 15:01
嗯,確認是實繳進來的,暫時沒錢給,可以先掛其他應付款科目,以后有錢慢慢還。
84784964
2024 11/06 15:24
可以和其他往來科目對沖?
歲月靜好老師
2024 11/06 15:36
您的賬上還有其他和這個股東的往來嗎?如果有,可以互抵債務。但要把相關資料準備好。
84784964
2024 11/06 16:26
相關資料是指什么資料
歲月靜好老師
2024 11/07 08:30
同學,您好。比如說您要互抵債務,總得有個協議吧,不能會計說抵就抵了吧。
歲月靜好老師
2024 11/07 08:31
就是要有個依據抵債,不能只光一個憑證。
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