問題已解決
老師,之前9000元的財務軟件費用記了長期待攤費用了,攤銷期限是三年,之前的會計攤銷了一年就沒再攤銷,己經間斷兩年沒有攤銷,現在可以補攤銷嗎。



可以補攤銷。你需要計算未攤銷的部分,然后根據剩余的攤銷期限進行調整,確保總攤銷額與原始費用相符??梢栽诮酉聛淼呢攧請蟊碇凶鱿鄳臅嬏幚砗团?。
2024 11/05 13:57

84784971 

2024 11/05 14:14
老師,從現在開始每月補攤銷就可以是嗎,直至攤銷完成,借:管理費用-財務軟件,貸:長期待攤費用,報表自動生成就可以,是這樣的嗎。

小智老師 

2024 11/05 14:16
是的,你的理解是正確的。從現在開始每月進行補攤銷,直到完全攤銷結束。使用“借:管理費用-財務軟件,貸:長期待攤費用”的分錄來處理,并確保在財務報表中正確反映這一調整。

84784971 

2024 11/05 14:19
謝謝老師

小智老師 

2024 11/05 14:20
不客氣,有其他財務問題也可以隨時問我!

84784971 

2024 11/05 14:23
麻煩老師再問一下,固定資產折舊之前的會計也沒有提完,應該提三年只提了一年,現在可以補計提嗎。

小智老師 

2024 11/05 14:24
可以補計提固定資產折舊。需要計算未提折舊的金額,并在當前或接下來的會計期間進行補提,確保固定資產的賬面價值正確反映其使用情況和實際價值。

84784971 

2024 11/05 14:30
老師,固定資產折舊提完后帳面上的殘值怎么處理呢。

小智老師 

2024 11/05 14:31
固定資產折舊提完后,帳面上剩余的殘值就是該資產的凈殘值。如果資產繼續使用,殘值會保留在賬面上;如果資產報廢或出售,需要根據實際情況處理相關的會計分錄,如處理殘值收入或損失。

84784971 

2024 11/05 14:36
噢好的老師,老師象之前未攤銷和未計提的折舊現在每個月多攤銷和多計提幾個月的可以嗎。

小智老師 

2024 11/05 14:39
可以的。你可以在接下來的幾個月內分攤未攤銷的費用和未計提的折舊,確保將這些費用在剩余的有用期限內均勻分攤完畢,以符合會計原則和確保財務報表的準確性。
