問題已解決
宋生老師你看下我修改之后的明細賬



你好,你的問題是什么?
2024 11/04 11:59

84785040 

2024 11/04 12:02
怎么會有余額呢

84785040 

2024 11/04 12:02
我的資產負債表中也不平衡多了應付職工薪酬4500

宋生老師 

2024 11/04 12:03
您好,你9月份的工資發了嗎?

84785040 

2024 11/04 12:04
我這樣修改之后我的資產負債表不平衡了

84785040 

2024 11/04 12:04
會計分錄就改感覺就是這樣糾正的為什么資產負債表不平衡了

宋生老師 

2024 11/04 12:04
你好,你的科目余額表是不是平的?

84785040 

2024 11/04 12:10
老師你看下

84785040 

2024 11/04 12:10
我的科目余額表是平的

84785040 

2024 11/04 12:10
但是我的資產負債表不平衡

84785040 

2024 11/04 12:11
我這個月在計提十月份工資時資產負債表中應付職工薪酬就變成了9000

宋生老師 

2024 11/04 12:11
你好,你這個是管理費用沒有結轉造成的。

84785040 

2024 11/04 12:11
就是資產負債表不平衡

84785040 

2024 11/04 12:11
我也做了結轉分錄

宋生老師 

2024 11/04 12:11
你好,你的管理費用沒有結轉做平。

84785040 

2024 11/04 12:13
我做了分錄

84785040 

2024 11/04 12:13
總共四個會計分錄

84785040 

2024 11/04 12:25
老師麻煩幫忙解決一下

宋生老師 

2024 11/04 13:16
你好,你的管理費用有余額,要把這個余額結轉。
