問題已解決
老師,有張票10月份對方開票開錯數量了。我這個月才發現,現在他們要紅沖會不會影響我抵扣。我還沒有認證,如果她這邊紅沖了是不是就不能認證抵扣進項稅了?



如果對方進行了紅沖操作,那么原始發票的錯誤會被糾正,同時對方應該會重新開具一張正確的發票給你。你需要在收到新的發票后進行認證,這樣就可以正常抵扣進項稅了。只要在規定的時間內完成認證,就不會影響你的稅務抵扣。
2024 11/01 15:27

84785026 

2024 11/01 15:28
那就是說不會影響我10月份的進項抵扣嗎?我們就是差進項票

84785026 

2024 11/01 15:29
現在都是稅務局系統,還需要認證嗎?

堂堂老師 

2024 11/01 15:30
對的,現在大多數地區的增值稅發票都通過稅務局的電子系統自動認證,不需要你手動去認證了。只要確保你的賬務系統中發票信息是更新并且正確的,就可以正常進行進項稅額的抵扣。

堂堂老師 

2024 11/01 15:32
紅沖操作會將原始錯誤的發票作廢,并重新開具正確的發票。這個過程不會影響你10月份的進項抵扣,只要你在收到新發票后及時處理,確保在抵扣期限內完成對新發票的認證和記賬。
