問題已解決
老師請問一下收到州級項目補助款怎么入賬呢



借:銀行存款
貸:營業外收入
2024 11/01 10:45

84785041 

2024 11/01 10:48
這個是免稅的嗎?

劉艷紅老師 

2024 11/01 10:49
免增值稅,要交企業所得稅

84785041 

2024 11/01 10:52
有文件的,申請的項目是公司股東名字走申請的,然后這個錢收到了,把錢轉這個技能大師去了,怎么做分錄呢

84785041 

2024 11/01 10:53
所得稅需要繳納稅款嗎?

劉艷紅老師 

2024 11/01 10:53
是的,這個要交企稅的
轉到技能大師是什么活動,對方開發票過來嗎

84785041 

2024 11/01 10:53
不是有的是政府補助款是免稅的嗎?

劉艷紅老師 

2024 11/01 10:54
專款專用的是免稅,你們這個是專款專用的嗎

84785041 

2024 11/01 10:56
是的,專款專用怎么建立明細賬呢

84785041 

2024 11/01 10:57
收到,借銀行存款,貸營業外收入—政府補助,使用的時候呢

劉艷紅老師 

2024 11/01 11:00
,借記銀行存款,貸記專項應付款。

劉艷紅老師 

2024 11/01 11:00
,借記銀行存款,貸記專項應付款。

84785041 

2024 11/01 11:06
專項應付款怎么設置科目,小規模納稅人

劉艷紅老師 

2024 11/01 11:16
沒有這個科目,計入其他應付款就可以

84785041 

2024 11/01 11:17
其他應付款—專項應付款嗎設置三級科目

劉艷紅老師 

2024 11/01 11:21
可以的,這樣設置可以的

84785041 

2024 11/01 11:27
借銀行存款,貸其他應付款,現在付款股東個人去了怎么做分錄呢

劉艷紅老師 

2024 11/01 11:33
1、當企業實際收到專項撥款時:
借:銀行存款
貸:專項應付款
2、當撥款項目完成,并形成各項資產時,按實際成本處理:
借:固定資產(或其它相關科目)
貸:有關科目
同時:
借:專項應付款
貸:資本公積----撥款轉入
3、對于未形成資產需核銷的部分,經批準后:
借:專項應付款
貸:有關科目
4、當撥款結余需要上交時:
借:專項應付款
貸:銀行存款
