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老師好,比如說增值稅專用發票做賬時按進項是8月的發票也做8月賬了,票肯定也就附在8月賬中了,但是8月并沒有抵扣勾選,到了10月才勾選的,我不清楚把勾選的發票清單還有匯總附在10月的那個作為后面

84785010| 提問時間:2024 11/01 09:24
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速問速答
堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!增值稅專用發票如果在8月開具并記賬,但在10月才進行勾選抵扣的情況下,你需要在10月的賬務處理中記錄這一勾選動作。具體來說,你可以在10月的會計憑證中附上發票勾選的清單和匯總,說明這些發票是在10月進行了抵扣處理。這樣做是為了確保會計記錄的準確性和完整性。
2024 11/01 09:26
84785010
2024 11/01 09:29
我不清楚打印勾選的發票清單以及匯總具體附在10月份那條憑證中
堂堂老師
2024 11/01 09:32
好的,對于增值稅發票的勾選清單和匯總,你應該將這些文件附在10月份處理勾選抵扣的會計憑證中。具體操作是,在10月份記錄發票勾選抵扣的會計憑證上,附上打印的勾選發票清單和匯總表,這樣可以確保相關的會計信息和文件是一致的,便于日后的核查和審計。
84785010
2024 11/01 09:43
10月份勾選的發票在8份中已經記賬了,對于10月勾選的發票還要怎么做記賬 比如借什么,貸什么
84785010
2024 11/01 09:43
怎么做憑證
堂堂老師
2024 11/01 09:47
對于8月已經記賬但10月才勾選的增值稅專用發票,10月的會計處理主要是記錄發票勾選的會計分錄。由于發票已在8月入賬,10月勾選時不需要再次確認成本或費用,主要是處理與進項稅額相關的會計分錄。 一般來說,會計分錄可以是: - 借:應交稅費—待抵扣進項稅額 - 貸:應交稅費—進項稅額轉出 這樣的分錄是為了表明該筆進項稅已經從“待抵扣進項稅額”轉移到“進項稅額轉出”,即實際已經用于抵扣當期的銷項稅額。在制作會計憑證時,應附上勾選的發票清單和匯總表作為憑證附件。
堂堂老師
2024 11/01 09:47
在10月份,對于8月份已經記賬的發票,如果這些發票在10月份進行了勾選抵扣,你不需要再次做出費用或成本的記賬。10月份的記賬主要是處理進項稅額的轉移。具體的會計分錄通常是: 借:應交稅費—待抵扣進項稅額 貸:應交稅費—進項稅額轉出 這樣的分錄反映了進項稅額從待抵扣狀態轉為實際抵扣狀態。在會計憑證中,應附上勾選的發票清單和匯總表,以證明抵扣的正確性和合規性。
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