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老師你好,我想問一下我們酒店的設計費和裝修費用有一千多萬,這個怎么做賬



您好, 這個是公司買的還是租的房子
2024 10/31 11:10

劉艷紅老師 

2024 10/31 11:11
這個可以計入長期待攤費用,按10年摟攤銷

84785007 

2024 10/31 11:14
那個樓是買的,是老板注冊公司前買的,現在在裝修,陸陸續續產生裝修費和設計費,預計1000多萬

84785007 

2024 10/31 11:15
老師,這不是應該計入在建工程,完工轉固定資產嗎?

劉艷紅老師 

2024 10/31 11:15
可以計入長期待攤費用里面

84785007 

2024 10/31 11:19
這個裝修要持續幾個月,從現在開始的,付款也是陸陸續續的,我是要等裝修完了匯總再攤銷嗎

劉艷紅老師 

2024 10/31 11:19
是的,等完工后再攤銷就可以

84785007 

2024 10/31 11:20
那現在就不需要做賬了嗎?

劉艷紅老師 

2024 10/31 11:22
是的,現在暫時不用做賬

84785007 

2024 10/31 11:22
那些裝修費都是股東打到基本戶,再由基本戶打給不同的公司的,股東打到賬上的錢怎么做賬呢,我們打出去的錢又怎么做賬呢

劉艷紅老師 

2024 10/31 11:23
借:其他應收款
貸:銀行存款
收到發票
借:長期待攤費用
貸:其他應收款

84785007 

2024 10/31 11:25
股東打到賬上的錢怎么做賬呀

劉艷紅老師 

2024 10/31 11:25
借:其他應收款
貸:銀行存款

84785007 

2024 10/31 11:28
老師,沒付款以前,股東打到賬戶上的錢,不是應該銀行存款增加嗎,不是應該借銀行存款嗎,我不太理解,為什么是貸銀行存款

劉艷紅老師 

2024 10/31 11:29
看錯了,不好意思
借:銀行存款
貸:其他應付款

84785007 

2024 10/31 11:31
那老師給材料商付款的時候呢,怎么做賬

劉艷紅老師 

2024 10/31 11:33
是公司給材料商付款嗎

84785007 

2024 10/31 11:34
嗯嗯,付買裝修費,材料費那些的,公司付款,

劉艷紅老師 

2024 10/31 11:42
借:長期待攤
貸:銀行存款

84785007 

2024 10/31 11:47
老師還在嗎

84785007 

2024 10/31 11:49
那那個其他應付款怎么平呢

劉艷紅老師 

2024 10/31 11:51
其他應付款,賬上有錢還給股東
