問題已解決
我公司籌建期當月支付設計費,未取得發票,后期款項支付完后,再取得發票,怎么做賬?



同學你好
借:預付賬款
貸:銀行存款
借:管理費用
貸:預付賬款
2024 10/29 18:46

84785039 

2024 10/29 20:37
收到銀行的批量結息,怎么做分錄

小菲老師 

2024 10/29 21:29
同學,你好
借:銀行存款
借:財務費用-利息收入 負數

84785039 

2024 10/29 23:51
兩個都是記借方,財務費用填負數?

小菲老師 

2024 10/30 07:10
同學,你好
嗯嗯,是的
