問題已解決
老師,我剛?cè)肼氁患疑a(chǎn)企業(yè)公司,發(fā)現(xiàn)以前年度有很多報關單沒有開票,也沒有申報免抵退,我現(xiàn)在可不可以在當期把這部分報關單也開票并且申報了,等收匯后在申報免抵退出口退稅呀



你好,可以的,收匯后才可以退稅的
2024 10/29 16:56

84785010 

2024 10/29 17:00
那我當期會確認很大一筆金額的出口收入,稅局是不是顯示異常

84785010 

2024 10/29 17:02
申報出口收入,開出口票,申報免抵退,可以不用再同一個期間對吧,

暖暖老師 

2024 10/29 17:03
不會的,退稅現(xiàn)在沒有日期跪的

84785010 

2024 10/29 17:08
那我就先把以前年度的申報了(開票或者確認未開票收入),等收匯后 我在申報退稅,

暖暖老師 

2024 10/29 17:12
是的,就是這個操作流程

84785010 

2024 10/29 17:43
那我可以這樣,以前已經(jīng)收匯了的,我就開票,增值稅申報表確認免抵退收入。暫未收匯的,我申報未開票收入,如果收匯,我就開票申報申報退稅,如果后期轉(zhuǎn)免稅,我在未開票收入那里負數(shù)沖掉,開票做免稅收入,

84785010 

2024 10/29 17:44
這樣我就不需要紅沖發(fā)票了

暖暖老師 

2024 10/29 18:05
是的你分析的正確的
