問題已解決
我們公司是承辦本市美術考級的定點機構,收其他培訓學校交過來他們學校的小孩的美術考級費用,會支付給培訓學校一定比例的返點,請問支付返點怎么做賬?



同學,您好。收到返點確認收入,分錄:
借:銀行存款
貸:主營業務收入
應交稅費——應交增值稅(銷項)
2024 10/29 10:31

84784952 

2024 10/29 10:32
不是收到,是支付

歲月靜好老師 

2024 10/29 10:32
然后我們公司支付給培訓學校的返點時,會計分錄如下:
借:銷售費用 - 業務返點
? ? ? ? 貸:銀行存款

84784952 

2024 10/29 10:33
發票開什么稅目呢?

歲月靜好老師 

2024 10/29 10:33
收到返點,如果對方給開具發票,還要借方還要有一個借:應交稅費——增值稅(進項)。

84784952 

2024 10/29 10:34
不是收到,我們是支付方

歲月靜好老師 

2024 10/29 10:34
對方屬于一種推廣服務、中介服務等服務費用收取,稅目可能是 “經紀代理服務”“市場推廣服務” 等。

歲月靜好老師 

2024 10/29 10:35
嗯,我把上面回復歸納一下,有點分散了。
我們公司支付給培訓學校的返點時,會計分錄如下:
借:銷售費用 - 業務返點
? ? ? ?應交稅費——增值稅(進項)
? ? ? ? 貸:銀行存款
發票稅目可以是 “經紀代理服務”“市場推廣服務” 等。
