問題已解決
老師您好!請問跨月開紅字發票 之前交的稅怎么辦?



您好!如果跨月開紅字發票,之前交的稅可以通過申報調整來處理。具體操作時,需要在下個月的增值稅申報時,將紅字發票的相關信息填報進去,以抵扣或退還之前多繳的稅款。這樣就可以確保稅務處理的準確性。
2024 10/26 21:19

84785009 

2024 10/27 08:12
我們是小規模納稅人

堂堂老師 

2024 10/27 08:14
小規模納稅人開具紅字發票后,同樣可以在下一期的增值稅申報中進行調整。你需要在申報時反映這一信息,以便稅務局核實后調整你的稅額。如果有多繳的稅款,稅務局會進行退稅或者沖抵后續應繳稅款。
