問題已解決
老師,你好,當時抖音給的部分補貼,我都直接確認為商品的收入了,然后現在抖音給的補貼部分開服務費的發票,這樣情況需要怎么做賬務處理昵



這種情況可以按照以下步驟進行賬務處理:
一、確認補貼收入時的錯誤調整
沖減之前錯誤確認的收入:
假設當時確認補貼收入為 1000 元,分錄為:
借:主營業務收入 1000
貸:應收賬款等(根據當時記賬科目確定)1000
二、收到抖音開具的服務費發票
確認服務費支出:
假設發票金額為 1000 元,分錄為:
借:銷售費用 — 服務費 1000
貸:應付賬款 — 抖音 1000
支付款項時:
借:應付賬款 — 抖音 1000
貸:銀行存款等 1000
2024 10/24 16:13

84785010 

2024 10/24 16:16
老師,是我司要給抖音平臺開的票

84785010 

2024 10/24 16:22
就是抖音月服和抖音支付補貼,還有平臺的補貼,當時我按照收入全部入到了主營業務收入了

樸老師 

2024 10/24 16:23
同學你好
可以的哦

84785010 

2024 10/24 16:23
然后現在是我又把服務費的發票開出錢給平臺了,請問這樣如何做賬務處理昵

84785010 

2024 10/24 16:23
一共是609.39元的

樸老師 

2024 10/24 16:24
同學你好
發票附在分錄后面既可以了

84785010 

2024 10/24 16:26
直接附在以前做的主營業收入分錄那里嗎?

84785010 

2024 10/24 16:28
可是以前是商品,是不用開票的,當時我身邊增值稅的時候也做了未開票收入,現在我開的反而是服務發票,

84785010 

2024 10/24 16:29
那么申報增值稅要咋處理

樸老師 

2024 10/24 16:31
同學你好
開服務的按服務的來申報
填寫在服務那列就可以

84785010 

2024 10/24 16:33
那么我是不是要做未開票收入要做負數

樸老師 

2024 10/24 16:34
同學你好
對的
是這樣

84785010 

2024 10/24 16:42
請問是輸入增值稅申報欄的?

樸老師 

2024 10/24 16:48
對的
填寫在未開票收入里面

84785010 

2024 10/24 16:52
是直接在這一欄做減少嗎?但是我這些數據是這個季度的開票金額,也是可以直接做減少系統可以問題嗎

樸老師 

2024 10/24 16:57
同學你好
直接按沖減后的填寫

84785010 

2024 10/24 20:50
老師,系統直接提示我不能少于當月開票的銷售額呀

84785010 

2024 10/24 20:50
那要怎么辦喔

樸老師 

2024 10/24 20:56
你藍字發票多少?紅沖多少?
藍字發票減去紅沖的就是要填寫的

84785010 

2024 10/24 21:11
我沒有開沖紅發票的,當時就是填了無票收入金額,那還要先開紅字發票的嗎?

樸老師 

2024 10/24 21:26
你未開票收入要紅沖的

樸老師 

2024 10/24 21:27
無票收入填寫負數的

84785010 

2024 10/24 21:33
我就是自己填寫負數,就比如我這個開了100元的發票,然后-20,最后填寫的金額80元的,但是-20元我就是沒有開出發票的,因為當時就上填寫的無票收入

樸老師 

2024 10/25 07:54
報表上沒有單獨的無票收入欄吧

樸老師 

2024 10/25 07:54
沒有的話就填寫八十
