問題已解決
老師:這個月征報期,S局要求,轉出去年材料106051.74元。我想問一下,對于14欄“進項稅轉出106051.74”,9月份賬,應該如何做好?



你好,已經做了成本嗎?如果是的話,借以前年度損益調整,
貸應交稅費應交增值稅進項轉出106051.74
2024 10/23 10:21

84785044 

2024 10/23 10:22
如果其中有些是24年做的成本呢?

郭老師 

2024 10/23 10:24
借主營業務成本,
貸應交增值稅進項轉出。

84785044 

2024 10/23 10:27
若是未做成本,借:原材料 貸:應交增值稅進項轉出

郭老師 

2024 10/23 10:27
是的,對的,是這么做的。
