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一般人,8月比如開了10萬,9月發現開票信息有誤沖紅了10萬,又重新開具了10萬。那增值稅表怎么填,一正一負實際銷售額就0呀,提示不一致,需要填表幾,是需要把跨月沖紅的也填嗎?填表幾?



你好,其實你填零是對的,但是你可能沒辦法直接申報,要去稅務局拿發票過去。
2024 10/22 15:37

一般人,8月比如開了10萬,9月發現開票信息有誤沖紅了10萬,又重新開具了10萬。那增值稅表怎么填,一正一負實際銷售額就0呀,提示不一致,需要填表幾,是需要把跨月沖紅的也填嗎?填表幾?
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