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問題已解決

請問老師,不得抵扣的進項稅額以前做了抵扣,現(xiàn)在想做轉出怎么處理

84785015| 提問時間:2024 10/22 10:42
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
可以做進項稅額轉出,將對應的進項稅額從應交稅金-應交增值稅(進項稅額)科目轉到成本費用等相關科目。記得調整相關會計分錄和報表數(shù)據(jù)。
2024 10/22 10:46
84785015
2024 10/22 11:36
分錄怎么寫呢,年初進項稅額有借方余額
小智老師
2024 10/22 11:38
借:相關成本費用科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 如果是年初發(fā)現(xiàn)的錯誤,還需調整期初余額。具體科目根據(jù)實際情況確定。
84785015
2024 10/22 11:43
是22年做的抵扣,需要做以前年度損益調整嗎?餐飲類的,應該是費用類的
小智老師
2024 10/22 11:45
不需要做以前年度損益調整。直接調整當期的進項稅額轉出即可,借記相關費用科目,貸記應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)。餐飲類支出通常計入管理費用或其他業(yè)務成本。
84785015
2024 10/22 11:48
進項稅額借方有余額,就表示有留抵稅額吧?做轉出不需要補交稅款吧
小智老師
2024 10/22 11:50
進項稅額借方余額確實代表留抵稅額。做進項稅額轉出時,只是調整賬目,并不需要補交稅款。根據(jù)實際情況調整相關科目即可。
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