問題已解決
8月支付了三個月物業(yè)費10000,8月物業(yè)已開票,分錄記為,借管理費用,貸銀行存款,9月退租退物業(yè)費,物業(yè)開具紅字發(fā)票,,我這做賬沖銷,借:管理費用-10000,貸:銀行存款-10000,物業(yè)那邊重新開了一張2000的一個月物業(yè)費發(fā)票,剩下8000兩個月物業(yè)費已經退到公戶了,我如何做賬?



你好,同學,物業(yè)實際退費8000,但是之前10000全部紅沖了,對嗎?
2024 10/21 22:03

84784994 

2024 10/21 22:04
是的,沖紅了,沖紅之后銀行余額對不上了

小敏敏老師 

2024 10/21 22:26
收到紅字發(fā)票時,應做
借:管理費用-10000
貸:應付賬款-10000
重新開具發(fā)票時
借:管理費用2000
貸:應付賬款2000
借:銀行存款8000
貸:應付賬款8000

小敏敏老師 

2024 10/21 22:29
同學可以參照上面分錄,先把第二筆紅沖分錄沖銷,再按上面分錄做一下。
