問題已解決
各位老師好,我們公司是小規模納稅人,季度報稅,我們在9月確認了一筆收入,但是在10月報稅前才開具發票,那我們在報三季度增值的時候怎么申報呀?



你好,盡量的后期開發票前期不要做無票收入
因為你開了發票,你再去申報的話,你得去稅務局申報。第三季度在第10行里面填寫,如果是30萬以內。
2024 10/21 17:06

84784965 

2024 10/21 17:13
老師,我們要開增值稅專用發票,客戶要求,而且金額超過了30萬元。 在報三季度稅的時候,填不填呀?填在哪里呀?因為稅務局不是要求季度還要上報財務報表嘛

郭老師 

2024 10/21 17:14
你好這個你自己決定可以填寫第一行里面填寫就行。

84784965 

2024 10/21 17:16
嗷,我就是有點糾結開票日期與收入確認日期跨了一個報稅期,擔心有影響。老師我們今天還沖銷了一張7月的發票,開錯了不合作了。所以這個收入是不是不用在本次報稅里體現呀?

郭老師 

2024 10/21 17:16
唯一的一個缺點,就是你申報的時候不好申報,得去稅務局。

郭老師 

2024 10/21 17:16
如果銷售差了一個月,是晚交了一個月,建議還是不要管了。
