問題已解決
老師,請問,付給勞務公司的勞務工資,如何計提



您好,對方開的勞務費過來,是吧
2024 10/18 15:11

84784972 

2024 10/18 15:20
開了發票的

劉艷紅老師 

2024 10/18 15:21
借:管理費用-勞務費
貸:銀行存款

84784972 

2024 10/18 15:23
不用計提的嗎,

84784972 

2024 10/18 15:23
這些人員是在生產車間的哦

劉艷紅老師 

2024 10/18 15:24
這個計入制造費用就可以了,按收到的發票來入賬

84784972 

2024 10/18 15:26
計提時,借:生產成本-直接人工
貸:應付賬款-xx勞務公司
付款時:借:應付賬款-xx勞務工資
貸:銀行存款

84784972 

2024 10/18 15:26
能這樣做的嗎

劉艷紅老師 

2024 10/18 15:29
可以的,這樣做,沒有問題
