問題已解決
老師你好,我要暫估工資,是不是得先計提,再暫估,借:主營業務成本,貸:應付職工薪酬



是的,就是那樣做的
2024 10/18 11:40

84785022 

2024 10/18 12:28
暫估/借:主營業務成本,貸:應付賬款 暫估應付款

84785022 

2024 10/18 12:29
借:主營業務成本,貸:應付職工薪酬-暫估

84785022 

2024 10/18 12:30
第一種是不是也可以,我看老賬

家權老師 

2024 10/18 14:34
借:主營業務成本,貸:應付職工薪酬-工資
正常的計提工資

84785022 

2024 10/18 14:35
想暫估工資呢!能不能老師

家權老師 

2024 10/18 14:37
不能虛假暫估工資抵減利潤,是已經發生的工資先計提

84785022 

2024 10/18 14:38
明白了,謝謝老師

家權老師 

2024 10/18 14:41
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
