問題已解決
老師,增值稅加計抵減分錄借:應交增值稅/銷項1358860.78,貸:未交增值稅:1358860.78,借:未交增值稅:1358860.78,貸:營業外收入1358860.78,這樣對嗎?



你好,是的,,這樣做沒問題。
2024 10/18 09:28

84784969 

2024 10/18 09:29
剩余未抵減部分怎么處理呢

宋生老師 

2024 10/18 09:31
你好,這個申報表上留底就可以了。

84784969 

2024 10/18 09:33
帳上不做處理,下月再抵減就可以了嗎?

宋生老師 

2024 10/18 09:34
你好,是的,就是這樣子操作。

84784969 

2024 10/18 09:34
好的,謝謝老師

宋生老師 

2024 10/18 09:35
你好,不用客氣的人。
