問題已解決
請問老師 因為單位是做培訓的,收到的勞務費發票,給對方代扣代繳申報了個稅以后,怎么把這筆個稅在賬上處理啊



你好,這個你比如借管理費用-服務費,貸應付賬款
然后你再借,應付賬款貸,銀行存款,應交稅費,代扣代繳個人所得稅。
2024 10/17 14:51

84785031 

2024 10/17 14:53
單位主要做培訓,勞務費那就是成本票,可以直接做:借:主營業務成本 貸:應付賬款,再 借:應付賬款 銀行存款,應交稅費嗎?

宋生老師 

2024 10/17 14:58
你好,你后面這個憑證沒有代發。

宋生老師 

2024 10/17 14:58
你后面這個憑證沒有貸方

84785031 

2024 10/17 14:59
寫掉了 貸:銀行存款,應交稅費 代扣代繳個人所得稅

宋生老師 

2024 10/17 15:01
你好,你這個做的有些亂,你應該貸方是計入應付職工薪酬。
借主營業務成本貸應付職工薪酬。

84785031 

2024 10/17 15:03
后面支付的時候再做:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,應交稅費-個人所得稅嗎?

宋生老師 

2024 10/17 15:06
你好,對的,就是這樣子的。
