問題已解決
由于開負數發票,導致申報的時候有上期留底稅額3,132.44,做賬怎么做,把留底稅提現出來



您好,放在應交稅費—應交增值稅(進項稅額)這個明細項下即可哦
2024 10/17 13:35

84785026 

2024 10/17 13:41
從哪里轉到進項里呢

劉雪琴老師 

2024 10/17 14:06
您好,一般這種情況是不需要做賬務處理的哈,您之前已經做過賬務處理了,留底數在申報表上,您下期繼續抵扣就行的哈,如果一定要說在哪個科目,那就是進項稅額那個科目

84785026 

2024 10/17 14:14
我的銷項是16,470.02,認證的進項是9,320.59,未交的是:16470.02-9320.59=7149.43元 但是在報稅的時候因為我開了負數發票導致有留底3,132.44 ,稅務系統的應交稅:16470.02-9320.59-3132.44=4016.99 報稅和賬務對不上啊

劉雪琴老師 

2024 10/17 14:28
您好,可以這樣做哦
借:應交稅費—未交增值稅 3132.44
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)3132.44
