問題已解決
老師,供應商開的專票 多開了0.4元含稅的票,這些錢我應該怎么做分錄



你好,多開的這一部分差額你可以放營業外收入。借庫存商品
進項
貸銀行存款
營業外收入。
2024 10/16 10:05

84784995 

2024 10/16 10:11
庫存不就不準確了嗎,我們是原材料的發票

郭老師 

2024 10/16 10:11
你好,那你想要準確的話,借原材料進項貸應付賬款、銀行存款、
借應付賬款,
貸原材料應交稅費,應交增值稅進項轉出。

84784995 

2024 10/16 10:11
0.4我們也沒付款

郭老師 

2024 10/16 10:13
所以我給你紅沖了呀
第一個應付賬款掛著貸方。
第二個是借方。這不沖了。
相當于是你們沒付的那0.4,紅沖了原材料,紅沖了進項。

84784995 

2024 10/16 10:43
好的 謝謝老師

郭老師 

2024 10/16 10:43
不用客氣,工作愉快。
