問題已解決
老師,做賬時候借應交稅費-應交增值稅(進項稅額),但此發票不認證抵扣,需要修改做賬嗎?



您好,計入待認證這個科目
2024 10/14 19:45

84785022 

2024 10/14 19:47
直接把借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)改為應交稅費-待認證.. 還是借待認證 貸進項稅呢?

劉艷紅老師 

2024 10/14 19:48
直接把借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)改為應交稅費-待認證

84785022 

2024 10/14 19:50
好的謝謝老師。也就是實務中要記得哪張票已認證抵扣 哪張未認證抵扣

劉艷紅老師 

2024 10/14 19:52
認證了再轉到進項里面就可以
