問題已解決
進項稅額有17萬留抵是在哪個科目上顯示?假如這個月銷項稅是兩萬,是不用交稅的,那憑證又要怎么做?



根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2024 10/14 16:18

84784980 

2024 10/14 16:20
但是我有17萬留底,應該在科目上反應出來,是不用做交稅,但是我應該要做張憑證讓進項稅要減少呀

家權老師 

2024 10/14 16:22
不要犯強迫癥,正確申報增值稅就完事
