問題已解決
老師,我們10月份紅沖了一張9月份的發票,這個我們該怎么做分錄,怎么做賬務處理啊



你好9月這個發票你們怎么做的會計分錄?
2024 10/14 15:00

84785037 

2024 10/14 15:00
我們正常做的收入,借銀行貸主營業務收入

暖暖老師 

2024 10/14 15:01
借主營業務收入
應交稅費-應交增值稅銷項稅
貸銀行存款

84785037 

2024 10/14 15:03
也就是,當月紅沖的我們就不用做分錄處理了,但是隔月的這種紅沖,我們需要根據紅沖的發票,做一個相反的分錄沖銷一下,是嗎老師

暖暖老師 

2024 10/14 15:06
是的你說的對的啦
