問題已解決
賬上有留底稅額,進大于銷,不用交增值稅,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫,轉(zhuǎn)銷那個增值稅的進銷項?



根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2024 10/12 17:22

84785039 

2024 10/12 17:28
留底稅不做分錄,那銷項稅不是有余額嗎?

84785039 

2024 10/12 17:28
怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個余額

家權老師 

2024 10/12 17:31
不用管那個余額,以后月份繼續(xù)按那個思路計算,
