問題已解決
我們做出口業(yè)務,對應進項發(fā)票也做了退稅勾選了,只是還沒申請退稅,那這個業(yè)務賬務處理怎么做呢,這個稅額會掛在賬務上,



你好這個做進項就可以的。
2024 10/12 12:12

郭老師 

2024 10/12 12:12
借庫存商品應交稅費、應交增值稅,進項貸,銀行放款。

84784952 

2024 10/12 12:15
我做了的,就是這個本來要出口退稅的稅額會和留底稅額算在一起了,我增值稅申報表是分開的,這樣到時就會導致我們財務報表和增值不一致呢,如果我們申請了退稅就可以把這項稅額 借其他應收款貸應交稅費-出口退稅,現(xiàn)在沒申請退稅呢 這個稅額怎么處理

郭老師 

2024 10/12 12:16
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費、應交增值稅金向你先結(jié)轉(zhuǎn)。
在借方表示等待退稅的不是留底

84784952 

2024 10/12 15:37
老師 申報財務報表要重分類之后申報 還是不用 那種方式好些

郭老師 

2024 10/12 15:38
你好,建議還是從分類。

84784952 

2024 10/12 15:40
好的 謝謝老師

郭老師 

2024 10/12 15:40
不用客氣,工作愉快。
