問題已解決
公司因業務需要,9月份去稅局預交的增值稅及附加稅,該筆業務該怎樣做賬?



借、應交稅費、預交增值稅附加稅
貸、銀行存款
2024 10/10 09:44

84785000 

2024 10/10 09:45
能不能把增值稅和附加稅分開做分錄,應該怎樣寫分錄?

郭老師 

2024 10/10 09:47
借應交稅費,預交增值稅貸,銀行存款。
借應交稅費,城建稅、地方教育、教育附加
貸,銀行存款。

84785000 

2024 10/10 09:51
這預交的增值稅及附加稅,到月底還需要做計提的分錄嗎?

郭老師 

2024 10/10 09:52
你好,需要的,借,應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅
次月申報抵扣。借,應交稅費未交增值稅。貸,應交稅費預交增值稅。

84785000 

2024 10/10 09:53
月底是不是只需要做剩余增值稅應計提附加稅的分錄?

郭老師 

2024 10/10 09:53
是的對的是的對的。

84785000 

2024 10/10 09:55
好的,謝謝老師,我在想想

郭老師 

2024 10/10 09:55
不用客氣,工作愉快。
