問題已解決
核對了好幾遍還是一樣



你好
核對什么業務的。
2024 10/03 12:35

84784947 

2024 10/03 12:36
跟前會計交接過來了科目余額表 填在財務軟件上的期初設置 一直不平

84784947 

2024 10/03 12:37
期末余額填在期初余額這個對吧

郭老師 

2024 10/03 12:38
他交接過來的是平衡的嗎?

84784947 

2024 10/03 12:39
我剛學做賬平不平我還不知道

84784947 

2024 10/03 12:40
是不是沒填本年累計

郭老師 

2024 10/03 12:46
把你填寫的截圖發過來

84784947 

2024 10/03 12:52
你看一下

84784947 

2024 10/03 12:52
也不知道咋回事

84784947 

2024 10/03 12:53
實在是搞不懂了

郭老師 

2024 10/03 12:57
利潤分配,未分配利潤改成負數,
固定資產累計折舊是不是沒有錄入?

84784947 

2024 10/03 13:03
怎么改呀?

郭老師 

2024 10/03 13:03
把這個貸方改成貸方負數

84784947 

2024 10/03 13:04
固定資產累計折舊也寫了

郭老師 

2024 10/03 13:04
你好
沒有給我截圖呀。

84784947 

2024 10/03 13:08
不太懂你的意思

郭老師 

2024 10/03 13:18
把利潤分配未分配利潤改成負數就可以了。你貸方寫的是正數,不是嗎?我讓你前面加上一個符號-
