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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請教下 公司一般納稅人,上月有倆個客戶沒付款,我申報了未開票收入,這個月他們付款了,我給他們開票了,那該怎么申報,是在增值稅申報表的附表一里把未開票這一欄銷售額填成負(fù)數(shù)么?沖減掉上次那個數(shù)么?



對的是的,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),然后開具的發(fā)票填寫正數(shù)。
2024 10/02 11:07

老師,請教下 公司一般納稅人,上月有倆個客戶沒付款,我申報了未開票收入,這個月他們付款了,我給他們開票了,那該怎么申報,是在增值稅申報表的附表一里把未開票這一欄銷售額填成負(fù)數(shù)么?沖減掉上次那個數(shù)么?
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