問題已解決
樸老師,請問上個月對方給開了個發票,當月又紅沖用另一家公司開了同樣金額的藍字發票,但是我認證的時候認證了被紅沖的那張,我現在怎么處理啊,之前的進項稅額轉出,然后這個月重新認證改了之后的?



同學你好
可以這樣處理:
一、將已認證的被紅沖發票做進項稅額轉出
計算轉出的進項稅額:確定被紅沖發票上的進項稅額金額。
賬務處理:
借:原材料 / 庫存商品等(根據發票對應項目)(紅字)
貸:應付賬款等(紅字)
應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)
二、對新開具的藍字發票進行認證和賬務處理
在增值稅發票綜合服務平臺上對新的藍字發票進行認證。
賬務處理:
借:原材料 / 庫存商品等
應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款等
2024 09/29 10:15
