問題已解決
老師我們企業(yè)開發(fā)了一個軟件,之前支付了都沒收到發(fā)票,,之前我的做賬分錄是 預防賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在這個軟件已經(jīng)開發(fā)好了,發(fā)票也收到了 現(xiàn)在收到發(fā)票 借 還能用預付賬款嗎



同學,您好.可以作為預付賬款處理,待收到發(fā)票后沖銷預付款入賬即可,再依據(jù)相關(guān)事項進行結(jié)轉(zhuǎn);
2024 09/27 12:53

84785000 

2024 09/27 12:58
這個軟件要分攤的就只有一年,這個發(fā)票已經(jīng)收到了,我收到發(fā)票就是? 搞不清楚一年的要用什么科目來做比較好呢

楊一陽老師 

2024 09/27 13:01
同學,您好,放到管理費用-軟件服務費用科目即可

84785000 

2024 09/27 13:04
要攤銷的可以這樣方嗎,那 攤銷時? 借? 管理費用? 軟件開發(fā)服務? 貸? 不就又是管理費用? 軟件開發(fā)服務? 這樣對嗎

楊一陽老師 

2024 09/27 13:09
同學,攤銷時應該是:借管理費用-軟件開發(fā)服務,貸:累計攤銷

84785000 

2024 09/27 13:12
這樣就明白了,非常感謝老師

楊一陽老師 

2024 09/27 13:20
同學,感謝您的認可,如果感覺好請給5星好評,祝您工作順利

84785000 

2024 09/27 14:18
老師我是不是要先??
?借? 累計攤銷??
貸 預防賬款?
?分攤才? 做??
借 管理費用軟件開發(fā)服務費??
?貸? 累計攤銷?
這樣才對是不是

楊一陽老師 

2024 09/27 14:20
不對的,應該是
1.收到發(fā)票:借:管理費用-軟件開發(fā)服務費? 貸:預付賬款??
2.分攤時候是:借:管理費用-累計折舊? ?貸:累計攤銷

84785000 

2024 09/27 14:32
這樣一來就是先在本月把這個個軟件費用全部抵扣先,這樣理解對吧

84785000 

2024 09/27 14:36
軟件開發(fā)怎么計累計折舊呢

楊一陽老師 

2024 09/27 14:36
是的,軟件費用可以一次抵扣,攤銷分一年就可以;每個月做??借:管理費用-累計折舊? ?貸:累計攤銷
