問題已解決
老師,9月收到一筆款并且給對方開了發票,然后再付出去一部分費用,但是沒有收到發票,下個月做賬的時候可以先不記嗎,進項票收到的時候再一起做賬行嗎,不然利潤會高,多交所得稅



你好,你當月開了發票,需要做賬務處理。然后,你的成本發票不夠的情況下,你可以先暫估。
2024 09/26 16:27

84785016 

2024 09/26 16:29
好的,就是銷售發票收入正常入賬,然后再做暫估成本的分錄

84785016 

2024 09/26 16:29
暫估成本是借:主營業務成本貸:銀行存款嗎?

84785016 

2024 09/26 16:30
分錄這樣做可以嗎

郭老師 

2024 09/26 16:30
可以的,可以這么做的。
