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收到一張個人開5萬的勞務票(類別選的設計服務),他開票1點的增值稅發票,也交了稅款了, 我公司還需要給他申報個稅嗎?應該怎么操作呢?



勞務票金額5萬,對方已繳增值稅,理論上無需再申報個稅。但需核實是否符合免稅條件或有無其他稅收規定。操作上,核對合同、發票信息無誤后,正常入賬即可。如有疑問,建議咨詢專業財稅人士。
2024 09/25 10:03

收到一張個人開5萬的勞務票(類別選的設計服務),他開票1點的增值稅發票,也交了稅款了, 我公司還需要給他申報個稅嗎?應該怎么操作呢?
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