問題已解決
請問給分包單位墊付的運費,運輸單位把發(fā)票開給我單位了,分包單位辦理結算時從結算中扣除代付的運費,當時未提出他們要發(fā)票事宜,我單位就將運輸單位開給我們的發(fā)票做了進項稅轉出?,F(xiàn)在分包單位辦理最后結算找我單位要發(fā)票,我單位能開運輸費發(fā)票給分包單位嗎,當時運輸單位開的發(fā)票是6%,如果我單位要開運輸發(fā)票稅率是9%,之前轉出的進項稅能一起開發(fā)票要回來嗎?



單位不能開具運輸費發(fā)票給分包單位。
關于開票權限:
企業(yè)只有在其經(jīng)營范圍之內的業(yè)務才能開具相應的發(fā)票。如果單位的經(jīng)營范圍不包括運輸服務,那么就不能開具運輸費發(fā)票。
關于進項稅轉出:
進項稅轉出是因為該發(fā)票對應的業(yè)務不是用于應稅項目或者不符合抵扣條件等原因而進行的稅務處理。一旦進行了進項稅轉出,不能因為要給分包單位開發(fā)票就將轉出的進項稅要回來。
如果分包單位需要運輸費發(fā)票,應該由運輸單位直接開具給分包單位或者運輸單位開具紅字發(fā)票沖銷原發(fā)票后再重新開具給分包單位(需符合相關稅務規(guī)定和流程)。而單位應按照正常的結算流程,與分包單位明確已墊付運費的處理方式,避免稅務風險和糾紛。
2024 09/25 09:50

樸老師 

2024 09/25 09:53
同學你好
這個可以開的

樸老師 

2024 09/25 09:57
同學你好
這個可以的
不需要資質

樸老師 

2024 09/25 10:01
同學你好
這個可以的

樸老師 

2024 09/25 10:08
同學你好
對的
是這樣

樸老師 

2024 09/25 10:22
這種情況下確實不應該給分包單位開具包含進項轉出金額的發(fā)票。
一方面,進項轉出是由于特定原因(如不符合抵扣條件等)進行的稅務處理,并非實際的業(yè)務交易金額,與實際運輸業(yè)務不相符,開具這樣的發(fā)票屬于虛開發(fā)票行為,會帶來嚴重的稅務風險。
另一方面,從業(yè)務真實性角度出發(fā),實際發(fā)生的運輸費是 10 萬,就應該按照 10 萬開具發(fā)票。如果按照分包單位的要求開具 11 萬的發(fā)票,在稅務檢查時難以解釋其合理性,可能面臨稅務處罰。

樸老師 

2024 09/25 10:29
同學你好
對的
是這樣

84784975 

2024 09/25 09:52
那項目上的水電費能開發(fā)票給分包單位嗎

84784975 

2024 09/25 09:56
國內貨物運輸代理(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目),營業(yè)執(zhí)照有這段話,能開嗎?

84784975 

2024 09/25 09:59
那我之前轉出的進項稅怎么辦,不能從發(fā)票中扣回,能直接從結算中扣除嗎?

84784975 

2024 09/25 10:04
就是說運輸費10萬,進項轉出的1萬,我只要開10萬運輸費發(fā)票給分包單位,進項轉出的1萬在結算支付里扣除就行了

84784975 

2024 09/25 10:17
進項轉出的1萬不需要開票給分包單位的,對方還想讓我一起開給他呢,這樣他就好做賬。但我就想著本來是10萬的運輸費,開11萬給你與實際業(yè)務又不一致。怕稅務問起來都不知道怎么解釋

84784975 

2024 09/25 10:26
就是按實際發(fā)生的業(yè)務來,是多少就是多少,可以按不含稅金額簽合同嗎?因為我和運輸單位的稅率不一樣,運輸單位是6%,我是9%,按不含稅金額簽的話,稅差我可以拿回來。至于進項轉出的部分我直接從結算支付中扣除,這樣稅務局看的話是不是就沒有問題了?
