問題已解決
7月購入商品,已銷售,8月才給銷售折讓,怎么做分錄?



借:財務費用-折讓
貸:應收賬款
2024 09/20 15:51

84785019 

2024 09/20 15:53
是我購入的商品,對方給我的折讓,錢已支付,應該是對方退給我的。不是應該沖減主營成本嗎?

家權(quán)老師 

2024 09/20 15:56
借:主營業(yè)務成本 負數(shù)
? ? ? ?銀行存款? ? ?正數(shù)
貸:??應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)

84785019 

2024 09/20 16:09
發(fā)票金額:商品-1769.91,稅額-230.09,合計-2000,請幫忙給一個分錄。

家權(quán)老師 

2024 09/20 16:12
借:主營業(yè)務成本 -1769.91
? ? ? ?銀行存款? ? ?2000
貸:??應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出230.09

84785019 

2024 09/20 16:13
月末進項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目里?

家權(quán)老師 

2024 09/20 16:16
那個可能不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的哈

84785019 

2024 09/20 16:24
不結(jié)轉(zhuǎn),它影響了我未交稅金的余額啊?

家權(quán)老師 

2024 09/20 16:27
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

84785019 

2024 09/20 16:29
我是每個月月底把進、銷項都全部轉(zhuǎn)到未交增值稅里,進銷項無余額的,未交增值稅的余額和申報表一致,這樣做錯了嗎?

家權(quán)老師 

2024 09/20 16:31
可以那樣做,只是很麻煩,而且會把自己整蒙圈

84785019 

2024 09/20 23:44
好的,謝謝老師

家權(quán)老師 

2024 09/21 00:01
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
