問題已解決
個(gè)人自然人代開的,裝卸服務(wù)費(fèi),這個(gè)屬于什么收入,以后匯算清繳,是不是還要跟工資之類的合并再補(bǔ)稅



裝卸服務(wù)費(fèi)屬于經(jīng)營(yíng)所得,匯算清繳時(shí)需單獨(dú)計(jì)算,不一定合并工資征稅。
2024 09/13 17:14

84785009 

2024 09/13 17:17
申請(qǐng)自然人代開的時(shí)候,已經(jīng)扣過1%增值稅和1.5%的個(gè)稅,如果只有這一筆收入,到時(shí)候不需要補(bǔ)稅對(duì)吧

堂堂老師 

2024 09/13 17:20
如果這是一年內(nèi)唯一的經(jīng)營(yíng)所得,且已正確繳納了相應(yīng)稅費(fèi),通常無需額外補(bǔ)稅。但具體還需依據(jù)當(dāng)年的綜合所得情況和稅收政策來定。建議整理好所有稅單,匯算清繳時(shí)核對(duì)。

84785009 

2024 09/13 17:23
這個(gè)稅款是在手機(jī)稅務(wù)系統(tǒng)上申請(qǐng)的自行開具的,稅款是稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的,這應(yīng)該是足額繳納了吧?

堂堂老師 

2024 09/13 17:25
如果稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算并提示繳納的稅款準(zhǔn)確無誤,且你按照提示操作完成了繳納,理論上應(yīng)是足額繳納了稅款。但在實(shí)際操作中,建議核對(duì)計(jì)算公式及結(jié)果,確保無誤。如有疑問,可聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局進(jìn)一步確認(rèn)。

84785009 

2024 09/13 17:33
增值稅1%,這個(gè)沒啥問題,個(gè)稅的話,1.5%這個(gè)是核定征收?還是說按照正常的稅率表,就是1.5%,開了9萬多,本年只開了這一張票

堂堂老師 

2024 09/13 17:38
1.5%個(gè)稅可能是核定征收率。如果是核定征收,稅率固定,與業(yè)務(wù)規(guī)模大小無關(guān)。如果你本年度僅此一筆收入,且已按此稅率繳納,通常無需額外補(bǔ)稅。建議匯算清繳時(shí)再次核對(duì)。

84785009 

2024 09/13 17:39
好的,謝謝老師

84785009 

2024 09/13 17:40
這個(gè)按照經(jīng)營(yíng)所得算的話,有沒有什么免稅政策?自然人也不是個(gè)體戶,也不在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),是不是不能填寫成本費(fèi)用之類的,

堂堂老師 

2024 09/13 17:42
經(jīng)營(yíng)所得有免稅額度,具體金額各地可能不同。自然人代開發(fā)票時(shí),通常難以扣除成本費(fèi)用。若收入低于免稅標(biāo)準(zhǔn),可能無需納稅。具體情況需咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)獲取最新政策信息。

堂堂老師 

2024 09/13 17:43
不用謝!有任何財(cái)會(huì)問題隨時(shí)來問我哦。關(guān)于你的問題,經(jīng)營(yíng)所得確實(shí)有免稅額度,但具體數(shù)額各地有所不同。自然人代開發(fā)票時(shí),通常不支持扣除成本費(fèi)用。如果收入低于免稅標(biāo)準(zhǔn),可能就不需要交稅。記得,最新的政策信息最好咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān),他們能提供最準(zhǔn)確的指導(dǎo)。加油!
