問題已解決
老師,往年發生了廠房和機器配備的維修費,但是因為沒有發票,所以就沒入賬,那這個維修費我們該怎么做賬處理一下呢老師,



今年計入
借利潤分配-未分配利潤
? 固定資產等
? ?增值稅-進項
貸:應付賬款
2024 09/13 10:25

84785037 

2024 09/13 10:31
這個分錄,該怎么理解呢老師,是,沖減未分配利潤了嗎

家權老師 

2024 09/13 10:33
沖減未分配利潤因為當年該做費用的,沒做,直接調整利潤

84785037 

2024 09/13 10:33
這個業務需要提供什么證據鏈嗎

家權老師 

2024 09/13 10:34
就是你取得的發票和相關的單據

84785037 

2024 09/13 10:35
這個發票,是往期取得過的發票嗎

家權老師 

2024 09/13 10:38
就是調賬取得的相關發票

84785037 

2024 09/13 10:47
那如果維修費是18年的,我們24年調賬了,24年補開的18年的發票,所以我們調賬的時候,就可以直接用這個24年補開的18年的發票作為附件和證據,是這樣理解嗎

家權老師 

2024 09/13 10:48
是的,需要相關的附件證明是18年發生

84785037 

2024 09/13 10:55
好的老師,像這個業務這樣子處理,咱依據的是什么政策

家權老師 

2024 09/13 10:57
就是會計準則調整差錯
