問題已解決
發票未到做了借:庫存商品,貸:應付賬款,回來做借:應付帳款,貸:銀行存款,年底還未到的發票,應該如何做賬?怎樣做分錄?



你好!這個年底沒有收到發票,不用管,如果匯算清繳前還沒有收到,就要先調增繳稅
2024 09/06 08:55

84785041 

2024 09/06 08:57
請問怎樣調?

宋生老師 

2024 09/06 09:00
你好!這個要看你具體是做了什么分錄
你也可以直接紅字沖減也可以。這樣好理解一些,匯算也不用調了

84785041 

2024 09/06 09:07
我做的分錄都寫了,就沖紅應付帳款是嗎?

宋生老師 

2024 09/06 09:07
你好!是的,你有收到貨了嗎
