問題已解決
老師請假個問題 除了不是簡易計稅的不計提 其他的增值稅需要計提嗎 麻煩寫下分錄需要計提嗎?



你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人
2024 09/05 15:03

84784983 

2024 09/05 15:04
一般納稅人

宋生老師 

2024 09/05 15:06
你好!這個不需要計提,你實際有要交稅的話
1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
3.月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅
4.當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款

84784983 

2024 09/05 15:14
意思是期末有進(jìn)項的留底數(shù) 就不需要計提 如果沒有就需要計提是這意思嗎?

84784983 

2024 09/05 15:16
那這需要交稅的時候就是 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
次月繳納的時候 借應(yīng)稅費 未交增值稅 貸銀行存款 是這樣嗎?

宋生老師 

2024 09/05 15:16
您好,是的,就是這樣

84784983 

2024 09/05 15:18
那這需要交稅的時候就是 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
次月繳納的時候 借應(yīng)稅費 未交增值稅 貸銀行存款 是這樣嗎?

宋生老師 

2024 09/05 15:19
你好!是的,就是這樣了

84784983 

2024 09/05 15:37
老師 印花稅需要計提嗎?

宋生老師 

2024 09/05 15:37
你好!是需要的。借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花說

84784983 

2024 09/05 15:41
J繳納的時候就是 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款嗎

宋生老師 

2024 09/05 15:42
你好!是的,分錄就是這樣了

84784983 

2024 09/05 15:47
老師請假個問題
除了不是簡易計稅的不計提 其他的增值稅需要計提嗎 麻煩寫下分錄需要計提嗎?

84784983 

2024 09/05 15:47
老師 發(fā)錯了

宋生老師 

2024 09/05 15:50
你好!你的問題解決了嗎

84784983 

2024 09/05 15:53
嗯 謝謝老師

宋生老師 

2024 09/05 15:53
你好!不用客氣的了
