問題已解決
老師,增值稅及附加稅費申報表25行期初未繳稅額,怎么顯示10216.36呢?是不是錯了呢?



同學,你好
這個是你自己填的,還是系統自動跳出來的??
你上期的稅額有繳納嗎?
2024 09/04 11:24

84784962 

2024 09/04 11:25
這是系統自動跳出來的

84784962 

2024 09/04 11:26
上期的沒繳納,當期做抵扣了,那我正確應該怎么填?

小菲老師 

2024 09/04 11:26
同學,你好
你上期的稅額有繳納嗎?,上期表發一下

84784962 

2024 09/04 11:27
上期表,我去哪查呢?

小菲老師 

2024 09/04 11:27
同學,你好
申報表,歷史申報

84784962 

2024 09/04 11:47
老師,幫我看看,第二張是6月份的,第三張表是7月份的

84784962 

2024 09/04 11:48
老師,幫我看看,網絡延遲了,第一張表是7月份的,第三張表是6月份的

小菲老師 

2024 09/04 11:49
同學,你好
你看你7月份就有10216.36的未繳納稅額了
你是沒有繳納

84784962 

2024 09/04 11:50
7月份不是有進項抵扣了嗎?為什么還這樣呢?

小菲老師 

2024 09/04 11:54
同學,你好
那你要申請留抵抵扣之前的應交稅額才可以

84784962 

2024 09/04 11:58
上期認證的進項稅額:12957.51元,系統自帶出來的進項稅額轉出,我要怎么弄才正確?

小菲老師 

2024 09/04 12:00
同學,你好
上期認證的進項稅額:12957.51元,系統自帶出來的進項稅額轉出、
進項稅額轉出是你收到紅字發票了
你現在要么繳納稅款,要么去稅務局申請,用留抵稅額抵扣之前的稅額
