問題已解決
老師 有一個股東把自己的10萬注冊資金實收資本轉讓給了另外一個股東怎么做賬



借:實收資本-老股東
貸:實收資本-新股東
2024 09/03 14:39

84784982 

2024 09/03 14:43
老師公章上面退了10萬給老股東,公賬

家權老師 

2024 09/03 14:44
那個應該是股東打款,公司不能轉款的

84784982 

2024 09/03 14:47
老師 這種怎么辦啊

家權老師 

2024 09/03 14:49
轉股是股東雙方的事,他這樣做不合規的,算新股東借款
借:其他應收款-新股東
貸:銀行存款

84784982 

2024 09/03 15:00
老師摘要怎么寫哇 新股東借款哇

家權老師 

2024 09/03 15:01
就是新股東借款支付轉股款

84784982 

2024 09/03 15:17
老師股東之間轉股 正規操作是怎么弄

家權老師 

2024 09/03 15:18
公司只做這筆分錄,轉股款他們自己解決
借:實收資本-老股東
貸:實收資本-新股東

84784982 

2024 09/03 15:28
老師 雇主險和意外保險怎么做賬哇

家權老師 

2024 09/03 15:29
都計入管理費用-保險費

84784982 

2024 09/03 16:21
老師這個月付7月農民工工資怎么做賬

家權老師 

2024 09/03 16:23
1.按考勤或產量統計表計提工資
借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資
貸:應付職工薪酬-工資
2.計提公司部分社保和公積金
借:管理費用-社保費-各項社保,公積金
貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分)
3.發放工資時扣社保和個稅
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分)
???? 應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4上交杜保
借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分)
????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分)
貸:庫存現金/銀行存款
5上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款

84784982 

2024 09/03 17:47
老師印花稅現在最新的做賬會計分錄是什么哇

家權老師 

2024 09/03 17:49
計提分錄
借 稅金及附加
貸 應交稅費-應交印花稅
?繳納
借 應交稅費-應交印花稅
貸 銀行存款
