問題已解決
老師 我們公司把車賣給了另外一個公司,賣了325000 要固定資產清理 怎么賬務處理啊?



借固定資產清理
累計折舊,55385.04
貸固定資產349800
借,銀行存款325000,
貸固定資產清理325000÷1.13
應交稅費,應交增值稅銷項,
然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
2024 08/27 09:59

郭老師 

2024 08/27 09:59
是按照一般納稅人來一般計稅。

84785010 

2024 08/27 10:00
好的我看下

郭老師 

2024 08/27 10:01
可以的,可以看一下的

84785010 

2024 08/27 10:07
這是兩筆分錄您看下對嗎

84785010 

2024 08/27 10:08
這是您說的第一筆

郭老師 

2024 08/27 10:09
對的,是的。然后,你看一下固定資產清理在哪里,把它結轉到營業外收支里面的。

84785010 

2024 08/27 10:11
固定資產清理借方余額正數,我應該結轉到營業外支出吧

郭老師 

2024 08/27 10:12
是的,對的,是這么做的。

84785010 

2024 08/27 10:12
好的 謝謝老師

郭老師 

2024 08/27 10:12
不用客氣,工作愉快。
