問題已解決
請問老師,計提工會福利是借:管理費用-工會經費貸:應付職工薪酬繳納是借:應付職工薪酬-工會經費貸:銀行存款。現在有個問題是需要代扣工會經費這筆怎么做賬?掛其他應收款??



掛其他應收款-代收工會經費
2024 08/26 17:00

84785041 

2024 08/26 17:00
就一直掛在賬上嘛?后續怎么處理

家權老師 

2024 08/26 17:01
需要打款給工會賬戶的哈,就平了

84785041 

2024 08/26 17:03
我上面說的繳納就是已經打款給工會賬戶了,是不是上面賬務處理錯誤?

家權老師 

2024 08/26 17:05
直接打款在工會經費賬戶的計入會員費收入

84785041 

2024 08/26 17:08
意思是說不用計提嘛?

家權老師 

2024 08/26 17:10
是的,那個會員會直接員工打款到公戶賬戶就行

84785041 

2024 08/26 17:17
好的謝謝老師

家權老師 

2024 08/26 17:21
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
