問題已解決
假設網上買東西1000元付款,然后返現了200,開票開800,那么這個怎么做賬?



記錄商品購買成本:在會計賬目中,首先需要記錄的是商品的采購成本。這里假設商品的實際成本為1000元(即不考慮進項稅分錄的具體金額),則會計分錄為:
借:庫存商品/資產 1000元
貸:銀行存款/應付賬款 1000元
這反映了從銀行賬戶支付1000元用于購買商品的事實。
處理返現金額:當收到200元返現時,這部分金額應作為銷售收入或其他收益進行處理。這里的關鍵是確定返現的性質,如果它僅僅是對特定商品的折扣或返還,可以視為銷售折扣,回沖上述的商品成本。
借:銀行存款/應收賬款 200元
貸:銷售收入/折扣 200元
這表示公司因返現減少了實際的商品銷售收入或增加了折扣支出。
處理開票金額與實際收款之間的差異:由于發票只開了800元,這意味著公司正式認定的收入是800元。這需要調整原始的商品銷售金額,以反映實際認列的收入。
借:銷售折扣/其他相關科目 200元
貸:銷售收入 200元
說明有200元的收入因返現未被認列或作為折扣處理。
2024 08/23 16:12

劉艷紅老師 

2024 08/23 16:12
記錄商品購買成本:在會計賬目中,首先需要記錄的是商品的采購成本。這里假設商品的實際成本為1000元(即不考慮進項稅分錄的具體金額),則會計分錄為:
借:庫存商品/資產 1000元
貸:銀行存款/應付賬款 1000元
這反映了從銀行賬戶支付1000元用于購買商品的事實。
處理返現金額:當收到200元返現時,這部分金額應作為銷售收入或其他收益進行處理。這里的關鍵是確定返現的性質,如果它僅僅是對特定商品的折扣或返還,可以視為銷售折扣,回沖上述的商品成本。
借:銀行存款/應收賬款 200元
貸:銷售收入/折扣 200元
這表示公司因返現減少了實際的商品銷售收入或增加了折扣支出。
處理開票金額與實際收款之間的差異:由于發票只開了800元,這意味著公司正式認定的收入是800元。這需要調整原始的商品銷售金額,以反映實際認列的收入。
借:銷售折扣/其他相關科目 200元
貸:銷售收入 200元
說明有200元的收入因返現未被認列或作為折扣處理。

84785019 

2024 08/23 16:18
可以:借庫存現金200 帶財務費用—現金折扣 200 這樣嗎

劉艷紅老師 

2024 08/23 16:19
沖減財務費用就可以了

84785019 

2024 08/23 16:20
沖減財務費用哪個科目呀

劉艷紅老師 

2024 08/23 16:20
借庫存現金200 貸財務費用—現金折扣 200

劉艷紅老師 

2024 08/23 16:20
這個就是沖減了財務費用了

84785019 

2024 08/23 16:25
1.支付時
借:應付貨款 1000
貸:銀行存款 1000
2.收到貨物和票時
借:固定資產 800
借:庫存現金還是現金折扣? 200
貸:應付貨款 1000

84785019 

2024 08/23 16:25
第二點沒搞懂

84785019 

2024 08/23 16:26
是要分3步是嗎

84785019 

2024 08/23 16:27
1.支付時
借:應付貨款 1000
貸:銀行存款 1000
2.收到貨物和票時
借:固定資產 800
貸:應付貨款 1000
3.收到返現
借:現金折扣 200
貸:應付貨款 200

84785019 

2024 08/23 16:27
這樣對嗎?

84785019 

2024 08/23 16:28
哎呀搞錯了:應該是
1.支付時
借:應付貨款 1000
貸:銀行存款 1000
2.收到貨物和票時
借:固定資產 800
貸:應付貨款 800
3.收到返現
借:現金折扣 200
貸:應付貨款 200

劉艷紅老師 

2024 08/23 16:28
第二筆不行,借貸都不平呀

84785019 

2024 08/23 16:29
最后發您這個呢?改過來了

劉艷紅老師 

2024 08/23 16:31
第三筆沒有現金折扣這個科目呀

84785019 

2024 08/23 16:32
有的呀,借財務費用—現金折扣

劉艷紅老師 

2024 08/23 16:37
這樣不行的,你這樣做,沒有體現到你收到錢了,反而費用還多了

84785019 

2024 08/23 16:42
那可以具體列個完整分錄我嘛,好懵,上面那個看不太懂,我們主要就是涉及科目固定資產、應付貨款、銀行存款

劉艷紅老師 

2024 08/23 16:46
不要整這么復雜,直接按收到的800來做賬就可以了

84785019 

2024 08/23 16:47
可是就是跟付出去的1000不平呀,就是不知道怎么處理中間這200

劉艷紅老師 

2024 08/23 16:47
不是又返現了錢嗎,公賬上實際還是只付了800呀

84785019 

2024 08/23 16:50
借:固定資產800
借:庫存現金200
貸:應付貨款1000
直接這樣可以嗎

劉艷紅老師 

2024 08/23 16:51
可以的,這樣沒有問題的
